拉萨市公安局2017年度部门预算
公安局
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第一部分拉萨市公安局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分拉萨市公安局2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分拉萨市公安局2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 拉萨市公安局概况
一、主要职能
(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;
(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
(三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;
(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;
(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
(八)管理集会、游行、示威活动;
(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
(十)维护国(边)境地区的治安秩序;
(十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十四)法律、法规规定的其他职责。
二、拉萨市公安局预算单位构成
拉萨市公安局2017年度预算公开包括以下单位数据:
(一)拉萨市公安局设23个内设机构(正县级3个,副县级19个,正科级1个),分别是:章多派出所、基索派出所、当巴派出所、国内安全保卫支队、治安管理支队、经济犯罪侦查大队、出入境管理支队、行动技术支队、情报信息研判中心、执法监督支队、禁毒支队、政治部、办公室、纪律检查委员会、警务督察支队、指挥中心、网络安全保卫支队、反恐怖工作办公室、科技建设处、信息化和通讯保障支队、警卫勤务支队、警务保障支队、铁路治安管理支队。
(二)拉萨市公安局下属4个行政机构,分别是:拉萨市公安局交警支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)。此次预算公开范围为拉萨市公安局(包含下属单位)。
第二部分 拉萨市公安局2017年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
2017年拉萨市公安局公共预算收入91182.42万元,支出91182.42万元。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
2017年拉萨市公安局一般公共预算收入91182.42万元,其中:行政运行83498.62万元,项目收入:7683.80万元。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年拉萨市公安局预算拨款收入为91182.42万元,与2016年同期相比增加了11249.12万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2017年拉萨市公安局一般公共预算收入91182.42万元,其中行政运行83498.62万元,占总预算收入91.57%,项目收入7683.80万元,占总预算收入8.43%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、公共安全支出204类20402公安2040201行政运行83498.62万元。
2、公共安全支出204类20402公安2040204治安管理300万元。
3、公共安全支出204类20402公安2040205国内安全保卫140万元。
4、公共安全支出204类20402公安2040206刑事侦查485.40万元。
5、公共安全支出204类20402公安2040207经济犯罪侦查80万元。
6、公共安全支出204类20402公安2040209行动技术管理50万元。
7、公共安全支出204类20402公安2040211禁毒管理80万元。
8、公共安全支出204类20402公安2040212道路交通管理1581.50万元。
9、公共安全支出204类20402公安2040213网络侦控管理2100万元。
10、公共安全支出204类20402公安2040214反恐怖96万元。
11、公共安全支出204类20402公安2040216网络运行及维护(公安)300万元。
12、公共安全支出204类20402公安2040217拘押场所管理289.80万元。
13、公共安全支出204类20402公安2040218警犬繁育及驯养38万元。
14、公共安全支出204类20402公安2040219信息化建设(公安)1113.60万元。
15、公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出1024.50万元。
16、公共安全支出204类20401武装警察2040101内卫5万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出75098.42万元,其中工资福利支出63487.19万元,商品和服务支出3105.66万元,对个人和家庭的补助支出8505.57万元。
四、2017年“三公”经费预算情况说明
我局严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。2017年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用、公务接待费,也未安排购置公务用车款,预算安排车辆运行费用为618.68万元,与2016年预算相比增加71.20万元。
五、2017年度收支预算情况总体说明
2017年拉萨市公安局公共预算收入91182.42万元,支出91182.42万元。
六、2017年度收入预算情况说明
2017年拉萨市公安局一般公共预算收入91182.42万元,其中行政运行83498.62万元,占总预算收入91.57%,项目收入7683.80万元,占总预算收入8.43%。
七、2017年度支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出75098.42万元,其中工资福利支出63487.19万元,商品和服务支出3105.66万元,对个人和家庭的补助支出8505.57万元。
八、2017年度政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。
二、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等。
三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。